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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看1864
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年5月14日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 亚明 FG10b 射灯 | 1 | 230.0 | 亚明\FG10b | 验收通过 | |
2 | 得力 5531 文件夹 | 80 | 408.0 | 得力/deli\5531 | 验收通过 | |
3 | 舒肤佳 香皂 | 70 | 350.0 | 舒肤佳/safeguard\舒肤佳 | 验收通过 | |
4 | 雕牌 226g 洗衣皂 | 72 | 288.0 | 雕牌\226g | 验收通过 | |
5 | 得力 5624ES 档案盒 | 12 | 144.0 | 得力/deli\5624ES | 验收通过 | |
6 | 南孚 CR2032 纽扣电池 | 10 | 50.0 | 南孚/NANFU\CR2032 | 验收通过 | |
7 | 得力 S20 中性笔 | 7 | 126.0 | 得力/deli\S20 | 验收通过 | |
8 | 得力 S20 中性笔 | 20 | 360.0 | 得力/deli\S20 | 验收通过 | |
9 | 得力 33375 文件夹 | 95 | 855.0 | 得力/deli\33375 | 验收通过 | |
10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |