汨罗****公司
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看0554
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年8月18日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 晨光 ASS91389 剪刀 | 1 | 24.0 | 晨光/M G\ASS91389 | 验收通过 | |
2 | 维达 1680克12卷4层 卷筒纸 | 6 | 161.52 | 维达/Vinda\1680克12卷4层 | 验收通过 | |
3 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g/瓶 洗手液 | 5 | 60.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g/瓶 | 验收通过 | |
4 | 晨光 MG7104 胶棒 | 2 | 7.6 | 晨光/M G\MG7104 | 验收通过 | |
5 | 账本,明细账,现金账 | 2 | 32.0 | 莱特\6105 | 验收通过 | |
6 | 晨光(M G)AJD97353 18mm*5y双面胶带 (4.57m/卷) 3卷装 | 3 | 5.91 | 晨光/M G\AJD97353 | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |