怀化****公司
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看8049
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2024年12月19日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 A5软笔记本 | 240 | 1200.0 | 得力\活页笔记本 | 验收通过 | |
2 | 朝美 红地毯 | 3 | 1740.0 | 朝美/CM\布置用品 | 验收通过 | |
3 | 希沃 SP09 翻页激光笔 智能笔 | 10 | 2220.0 | 希沃/seewo\SP09 | 验收通过 | |
4 | Abd 跳高横杆 | 3 | 594.0 | Abd\玻璃钢杆 | 验收通过 | |
5 | 劳士 应急灯 | 5 | 240.0 | 劳士\其它 | 验收通过 | |
6 | 普乐士 175FS 剪刀 | 10 | 150.0 | 普乐士/PLUS\175FS | 验收通过 | |
7 | 红双喜 402 羽毛球 | 100 | 200.0 | 红双喜/DHS\402 | 验收通过 | |
8 | 计数器跳绳 | 10 | 850.0 | 其他家\计数器跳绳 | 验收通过 | |
9 | 得力 30400 胶带/胶纸/胶条 双面胶带 | 11 | 11.0 | 得力/deli\30400 | 验收通过 | |
10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |