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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看8618
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年6月9日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 英雄 8001脸谱 钢笔 | 10 | 800.0 | 英雄/HERO\8001脸谱 | 验收通过 | |
2 | ** 水阀 | 6 | 120.0 | **\水阀 | 验收通过 | |
3 | 晨光 ASGN7105 胶棒 | 8 | 16.0 | 晨光/M G\ASGN7105 | 验收通过 | |
4 | 多功能插座 公牛 GN-605W 无线插座 220v | 3 | 150.0 | 公牛/BULL\GN-605W | 验收通过 | |
5 | 美丽雅 马桶刷/厕所刷 | 12 | 180.0 | 美丽雅/MARYYA\HC049758 | 验收通过 | |
6 | 九牧 花洒/淋蓬头 | 16 | 1600.0 | 九牧\花洒 | 验收通过 | |
7 | 公牛 E27大螺口 7W 白光 LED灯泡 | 12 | 960.0 | 公牛/BULL\E27大螺口 7W 白光 | 验收通过 | |
8 | 得力 喷墨纸 | 2 | 400.0 | 得力/deli\得力7430 | 验收通过 | |
9 | 蓝月亮 20 家居消毒液 | 2 | 120.0 | 蓝月亮/Blue moon\20 | 验收通过 | |
10 | 羽毛球 | 7 | 560.0 | 其他家\1234 | 验收通过 | |
11 | 南孚 5号/7号普通干电池 | 1 | 70.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
12 | 晨光 晨光记事本25K | 20 | 500.0 | 晨光/M G\记事本 | 验收通过 | |
13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |