一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11NB193****点击查看****点击查看43201
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 27045 牛皮纸文件盒5/8/10公分档案盒 | 得力/deli27045 | 件 | 30.00 | 7.5 | 225 |
2 | 得力 7994 学生用笔记本 活页笔记本 25K | 得力/deli7994 | 本 | 7.00 | 35 | 245 |
3 | 笔筒灯 | 无品牌无型号 | 台 | 5.00 | 52 | 260 |
4 | 晨光 纸类标签晨光YT-16折页 | 晨光晨光YT-16 | 件 | 10.00 | 2 | 20 |
5 | 啄木鸟 光盘DVD 4.7G | 啄木鸟/PLOVER9788 | 张 | 3.00 | 10 | 30 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 王小虎
联系电话: 189****点击查看9992
传真:
地址: **
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: