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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看6428
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年3月26日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 好太太 五公子688海绵拖把38cm | 1 | 38.0 | 好太太\688 | 验收通过 | |
2 | 佳一 短把厕所刷 | 2 | 10.0 | 佳一\1259 | 验收通过 | |
3 | 百利文 Q310 F287A-18抽杆夹 | 10 | 20.0 | 百利文\Q310 | 验收通过 | |
4 | 百利文 Q310 F287A-18抽杆夹 | 10 | 15.0 | 百利文\Q310 | 验收通过 | |
5 | 吉祥鸟 103A不锈钢热水瓶3.2L | 1 | 65.0 | 吉祥鸟\103A | 验收通过 | |
6 | 金陵 T8 LED灯管9W 0.6米 | 10 | 105.0 | 金陵\T8 | 验收通过 | |
7 | 农夫山泉 550ml*24瓶 矿泉水/纯净水 矿泉水 | 2 | 72.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\550ml*24瓶 | 验收通过 | |
8 | 维达 V4069 卷筒纸 140g卷纸 10卷/提 | 6 | 141.0 | 维达/Vinda\V4069 | 验收通过 | |
9 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 回形针(100枚/盒) | 20 | 50.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
10 | 财兴 50100胶带 5.0*100m透明胶带 | 2 | 16.0 | 财兴\50100 | 验收通过 | |
11 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) | 20 | 30.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |