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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看4937
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2024年11月7日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 饮用纯净水555ml*24支 矿泉水/纯净水 怡宝 | 60 | 1500.0 | 怡宝/C'estbon\饮用纯净水555ml*24支 | 验收通过 | |
2 | 消毒液5L | 3 | 297.0 | \ | 验收通过 | |
3 | 衣架 | 5 | 50.0 | \ | 验收通过 | |
4 | 肥皂 | 7 | 35.0 | \ | 验收通过 | |
5 | 厕芳净 | 3 | 120.0 | \ | 验收通过 | |
6 | 蚊香 | 1 | 300.0 | \ | 验收通过 | |
7 | 16w日光灯 | 2 | 80.0 | \ | 验收通过 | |
8 | 24W变色吸顶灯 | 2 | 240.0 | \ | 验收通过 | |
9 | 洗衣机龙头 | 4 | 100.0 | \ | 验收通过 | |
10 | 警时防雨服 | 2 | 90.0 | \ | 验收通过 | |
11 | 洗洁精 | 5 | 75.0 | \ | 验收通过 | |
12 | 烤火被 | 2 | 160.0 | \ | 验收通过 | |
13 | 收纳箱 | 4 | 180.0 | \ | 验收通过 | |
14 | 洗衣液 | 14 | 630.0 | \ | 验收通过 | |
15 | 电蚊液 | 6 | 90.0 | \ | 验收通过 | |
16 | 纸篓 | 4 | 60.0 | \ | 验收通过 | |
17 | 毛巾架 | 6 | 270.0 | \ | 验收通过 | |
18 | 喷壶 | 3 | 57.0 | \ | 验收通过 | |
19 | 雨鞋 | 2 | 128.0 | \ | 验收通过 | |
20 | 一次性杯子 | 1 | 148.0 | \ | 验收通过 | |
21 | 电插板 | 3 | 252.0 | \ | 验收通过 | |
22 | 胶棉拖把 | 3 | 105.0 | \ | 验收通过 | |
23 | 烤火炉 | 5 | 600.0 | \ | 验收通过 | |
24 | 套装扫把 | 4 | 120.0 | \ | 验收通过 | |
25 | 热水瓶 | 1 | 65.0 | \ | 验收通过 | |
26 | 南孚电池 | 10 | 50.0 | \ | 验收通过 | |
27 | 空气**剂 | 5 | 100.0 | \ | 验收通过 | |
28 | 垃圾袋 | 10 | 200.0 | \ | 验收通过 | |
29 | 杀虫剂 | 7 | 175.0 | \ | 验收通过 | |
30 | 洗衣粉 | 1 | 240.0 | \ | 验收通过 | |
31 | 红油漆 | 1 | 150.0 | \ | 验收通过 | |
32 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |