山西交通实业发展集团综合开发有限公司太原片区便利店耗材项目直接采购结果公告

山西交通实业发展集团综合开发有限公司太原片区便利店耗材项目直接采购结果公告

发布于 2024-09-26
柳林****公司
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历史招中标信息历史招中标信息1495条

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发布时间: 2024/09/26 17:56:41

交控集团及成员单位插入企业CA锁方可查看。
项目名称: 交控集团招采认证编号: 采购方式: 招采类型: 成交供应商名称: 中标金额(万元): 公示开始时间: 公示结束时间:
****点击查看****点击查看便利店耗材项目****点击查看
直接采购货物
****点击查看0.907241
2024-09-27 00:002024-10-01 00:00

****点击查看

****点击查看便利店耗材项目直接采购结果公告

****点击查看(以下简称采购人)于2024年9月26日****点击查看集团有限公司电子招投标采购交易平台交控云商(直采通道)现将采购结果公告如下:

1、预算金额:0.907241万元;

2、实际采购总金额:0.907241万元;

3、供应商名称:****点击查看

4、采购明细:

服务区名称

类别名称

数量

单位

单价

金额

备注

**服务区

安全出口标识

15

1.92

28.8

转换插头

2

24

48

打印机粉墨

7

6.28

43.96

胶带

8

2.475

19.8

气球

1

15.8

15.8

亚克力板公示牌

2

145

290

KT板

6

20

120

建军节挂画

2

60

120

活动条幅

4

60

240

悟空人形KT板

2

190

380

悟空挂画

2

60

120

合计

1426.36

服务区名称

类别名称

数量

单位

单价

金额

备注

**

网线

20

4

80

空调插座

4

50

200

应急灯

5

29

145

灭蝇灯

1

47

47

八一海报

2

60

120

保险柜电池

4

2.5

10

洗洁精

4

10

40

细胶带

10

1

10

插板

1

42

42

清洁毛巾

10

1.7

17

气球

100

0.158

15.8

拖把

4

10

40

扫码枪

1

179

179

粘鼠板

17

2

34

胶带

4

5

20

悟空人像

2

45

90

悟空海报

2

125

250

KT扳支撑架

2

50

100

合计

1439.8

服务区名称

类别名称

数量

单位

单价

金额

****点击查看服务区

仓库指示牌

7.5

2

15

公牛插座5米

65

2

130

插座3米

50

1

50

转换插座

20

2

40

A4纸

35

1

35

泰力6位插板

50

1

50

空调专用线

700

1

700

4平方线

5

50

250

空开箱

13.5

2

27

16安插座

12

2

24

16线管

2

3

6

空开

17.5

2

35

气球

15.8

1

15.8

胶带

5

4

20

拉货板车

170

2

340

风扇

79.85

1

79.85

易拉宝

75

2

150

防水线

1

976

976

悬挂装卸钉

5

4

20

条幅

42.5

2

85

相纸

140

2

280

合计

3328.65

服务区名称

类别名称

数量

单位

单价

金额

备注

**

专柜牌子

6

20

120

安全出口标识

1

25

25

蝇香

2

25

50

地标胶带

1

5

5

安全出口地贴

1

5

5

小胶带

1

10

10

洗洁精

2

13

26

洗衣粉

2

15

30

文件夹

2

13

26

小本子

5

3

15

消毒液

2

5

10

订书机

1

25

25

拥军挂画

2

60

120

气球

1

15.8

15.8

条幅

2

70

140

悟空人行立牌

2

100

200

打印机硒鼓

1

40

40

挂画

2

60

120

打印机粉末

7

5

35

拉货小推车

1

180

180

合计

1197.8

服务

类别名称

数量

单位

单价

金额

备注

区名称

**

电风扇

2

55

110

应急灯

2

30

60

门铃

2

50

100

胶带

2

10

20

气球

100

0.158

15.8

打气筒

1

3

3

塑料袋

20

4

80

塑料袋

20

4

80

电热水壶

1

65

65

展示广告

2

55

110

禁止吸烟牌

2

10

20

打印机硒鼓

1

140

140

记号笔

1

2

2

门头条幅

2

60

120

人像易拉宝

4

105

420

人字梯

1

240

240

扎带

2

20

40

锤子

1

30

30

胶带

3

8

24

合计

1679.8

总合计:9072.41

5、监督机构:

采购人监督部门:****点击查看综合部

地 址:**市**区**路迈斯大厦10层

电 话:186****点击查看9045

6、采购单位:

采 购 人:****点击查看

地 址:**市**区**路迈斯大厦10层

联 系 人:栗先生

电 话:150****点击查看3355

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