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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看2652
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年3月27日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 0042 图钉/工字钉 | 20 | 100.0 | 得力/deli\0042 | 验收通过 | |
2 | 得力 7303 胶水 | 7 | 245.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
3 | 晨光 ACPN0103 粉笔 | 20 | 140.0 | 晨光/M G\ACPN0103 | 验收通过 | |
4 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 | 20 | 100.0 | 南孚/NANFU\5号碱性电池 | 验收通过 | |
5 | 得力 7420-5 打印/复印纸 | 6 | 840.0 | 得力/deli\7420-5 | 验收通过 | |
6 | 78554 票夹/长尾夹 | 7 | 70.0 | 得力/deli\78554 | 验收通过 | |
7 | 美的 WHJ1705b 热水壶 | 2 | 200.0 | 美的/Midea\WHJ1705b | 验收通过 | |
8 | 公牛 MQ-A007B-CS LED灯泡 | 10 | 100.0 | 公牛/BULL\MQ-A007B-CS | 验收通过 | |
9 | 清风抽纸 抽纸 | 15 | 300.0 | 清风/qingfeng\清风抽纸 | 验收通过 | |
10 | 得力 FB550 学生用笔记本 | 100 | 300.0 | 得力/deli\FB550 | 验收通过 | |
11 | 晨光中性笔 1.0中性笔 | 100 | 1200.0 | 晨光/M G\AGP13604(12支/盒 | 验收通过 | |
12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |