潜山市立医院关于垃圾桶的网上超市采购项目合同履约验收公告

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发布于 2025-02-06
安徽****公司
联系人联系人53个

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历史招中标信息历史招中标信息1603条

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一、 *采购人名称: ****点击查看

二、 *履约供应商名称: ****点击查看

三、 *采购项目编号: ****点击查看

四、 *合同编号: ****点击查看8885

五、 *验收单位: ****点击查看

六、 *验收日期: 2025年2月6日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 垃圾桶 垃圾桶 10 85.0 无品牌\垃圾桶 验收通过
2 六顺达 胶棉拖把 2 57.6 六顺达\6749 验收通过
3 洁柔 PR121-08 抽纸 10 198.0 洁柔/C S\PR121-08 验收通过
4 华西 刷子/刷套50个/包 60 594.0 华西\A 验收通过
5 得力 85609 电热水壶 5 790.0 得力/deli\85609 验收通过
6 晨光 ABS91696 晨光/M G ABS91696 3#盒装回形针 200 320.0 晨光/M G\ABS91696 验收通过
7 百得 泡钉/ST-50mm钢钉 1 8.5 百得\50 验收通过
8 百得 泡钉/ST-32mm钢钉 1 6.5 百得\32 验收通过
9 公牛 A016A-AD LED日光灯/T8灯管16W0.6米 50 580.0 公牛/BULL\A016A-AD 验收通过
10 得力 除锈剂 4 60.0 得力/deli\DL-GS500 验收通过
11 保鲜膜/保鲜袋 20 110.0 无品牌\无型号 验收通过
12 晨光 ASGN7104 晨光/M G ASGN7104 文具21g顺滑强黏性固体胶 PVA胶棒 学生手工固体黏胶 12个/盒 384 460.8 晨光/M G\ASGN7104 验收通过
13 晨光 G-5 晨光/M G G-5 墨蓝按动子弹头中性笔芯 100 82.0 晨光/M G\G-5 验收通过
14 GLBO 厨房下水管/塑料下水管 20 140.0 GLBO\下水软管(伸缩管) 验收通过
15 得力6824 记号笔/粗笔 480 720.0 得力/deli\得力6824 验收通过
16 南孚 LR03-5×1B 普通干电池(南孚7号电池) 400 880.0 南孚/NANFU\LR03-5×1B 验收通过
17 得力 S08 中性笔 1200 1596.0 得力/deli\S08 验收通过
18 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: ah****点击查看061008





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