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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看8885
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年2月6日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 垃圾桶 垃圾桶 | 10 | 85.0 | 无品牌\垃圾桶 | 验收通过 | |
2 | 六顺达 胶棉拖把 | 2 | 57.6 | 六顺达\6749 | 验收通过 | |
3 | 洁柔 PR121-08 抽纸 | 10 | 198.0 | 洁柔/C S\PR121-08 | 验收通过 | |
4 | 华西 刷子/刷套50个/包 | 60 | 594.0 | 华西\A | 验收通过 | |
5 | 得力 85609 电热水壶 | 5 | 790.0 | 得力/deli\85609 | 验收通过 | |
6 | 晨光 ABS91696 晨光/M G ABS91696 3#盒装回形针 | 200 | 320.0 | 晨光/M G\ABS91696 | 验收通过 | |
7 | 百得 泡钉/ST-50mm钢钉 | 1 | 8.5 | 百得\50 | 验收通过 | |
8 | 百得 泡钉/ST-32mm钢钉 | 1 | 6.5 | 百得\32 | 验收通过 | |
9 | 公牛 A016A-AD LED日光灯/T8灯管16W0.6米 | 50 | 580.0 | 公牛/BULL\A016A-AD | 验收通过 | |
10 | 得力 除锈剂 | 4 | 60.0 | 得力/deli\DL-GS500 | 验收通过 | |
11 | 保鲜膜/保鲜袋 | 20 | 110.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
12 | 晨光 ASGN7104 晨光/M G ASGN7104 文具21g顺滑强黏性固体胶 PVA胶棒 学生手工固体黏胶 12个/盒 | 384 | 460.8 | 晨光/M G\ASGN7104 | 验收通过 | |
13 | 晨光 G-5 晨光/M G G-5 墨蓝按动子弹头中性笔芯 | 100 | 82.0 | 晨光/M G\G-5 | 验收通过 | |
14 | GLBO 厨房下水管/塑料下水管 | 20 | 140.0 | GLBO\下水软管(伸缩管) | 验收通过 | |
15 | 得力6824 记号笔/粗笔 | 480 | 720.0 | 得力/deli\得力6824 | 验收通过 | |
16 | 南孚 LR03-5×1B 普通干电池(南孚7号电池) | 400 | 880.0 | 南孚/NANFU\LR03-5×1B | 验收通过 | |
17 | 得力 S08 中性笔 | 1200 | 1596.0 | 得力/deli\S08 | 验收通过 | |
18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |