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一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11NE682****点击查看****点击查看4115401
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 晨光 文具套装/礼盒 | 晨光/M G2475 | 套 | 138.00 | 28 | 3864 |
2 | 得力 70803-36 马克笔 | 得力/deli70803-36 | 盒 | 138.00 | 33 | 4554 |
3 | 得力 4312 台灯 | 得力/deli4312 | 个 | 252.00 | 35 | 8820 |
4 | 李宁 L-AQES113-3 跳绳 | 李宁/LiningL-AQES113-3 | 根 | 138.00 | 25 | 3450 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 邰冶
联系电话: 139****点击查看5554
传真:
地址: **市宽****点击查看路152号
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
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