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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看2052
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年4月16日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 3587 打印/复印纸 | 20 | 560.0 | 得力/deli\3587 | 验收通过 | |
2 | 得力 7103 胶水 | 1 | 18.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
3 | 美的 MK-C13 电热水壶 | 1 | 299.0 | 美的/Midea\MK-C13 | 验收通过 | |
4 | **照明 25W三色 吸顶灯 | 7 | 525.0 | **照明/FSL\25W三色 | 验收通过 | |
5 | 闪迪 CZ74 U盘 | 3 | 507.0 | 闪迪/Sandisk\CZ74 | 验收通过 | |
6 | 格力 FD-35X65h7 电风扇 | 3 | 507.0 | 格力/GREE\FD-35X65h7 | 验收通过 | |
7 | 南孚 7号 普通干电池 | 20 | 100.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |