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****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:吴莉莉
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654002
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****点击查看市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:滨河大道566号
采购单位联系人和联系方式:机构管理员:0999-****点击查看118
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看36122
采购单位预算编码:401001
三、成交信息
成交日期:2024年11月8日
总成交金额(元):944.5 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区****点击查看伊犁州**市**西路以北313线以东新矿滨河家园一期12号楼 | 944.5 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 久量 1051 台灯 | 久量 | 1051 | 1 | 135.0 | 135.0 | |
2 | 奥芬堡 铁锹 锹/雪锹/推雪板 | 奥芬堡 | 铁锹 | 2 | 30.0 | 60.0 | |
3 | 西玛 KPJ103 单据/收据/凭证/借款单/报销单 | 西玛/simaa | KPJ103 | 1 | 4.0 | 4.0 | |
4 | 广博 WX9407 票夹/长尾夹/燕尾夹 | 广博/Guangbo | WX9407 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
5 | 定制 礼品袋/盒/塑料袋(纸杯) | A | 定制 | 5 | 8.0 | 40.0 | |
6 | 万象 大容量 量筒/量杯(玻璃杯/暖壶) | 万象 | 大容量 | 2 | 45.0 | 90.0 | |
7 | 南韩 固体胶35g 胶棒 | 南韩 | 固体胶35g | 5 | 3.0 | 15.0 | |
8 | 晨光 ADM94547 档案盒 | 晨光/M G | ADM94547 | 10 | 8.5 | 85.0 | |
9 | 晨光 ASS91415 剪刀 | 晨光/M G | ASS91415 | 3 | 7.0 | 21.0 | |
10 | 星宇 劳保手套 保暖手套 | 星宇 | 劳保手套 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
11 | 得力 NS356 便签本/便条纸/N次贴/便利贴 | 得力/deli | NS356 | 7 | 3.0 | 21.0 | |
12 | 晨光 ADM94552 文件袋/扣袋 | 晨光/M G | ADM94552 | 20 | 1.5 | 30.0 | |
13 | 得力 33227 印油/印泥/** | 得力/deli | 33227 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
14 | 西玛 8513 单据/收据/凭证/粘贴单/报销单/差旅费报销单 | 西玛/simaa | 8513 | 1 | 2.5 | 2.5 | |
15 | 子弹头 TS-003 电源插座 | 子弹头 | TS-003 | 1 | 45.0 | 45.0 | |
16 | 得力 7681 记事本(牛皮会议记录本) | 得力/deli | 7681 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
17 | 公牛 GN-GSU 电源插座 | 公牛/BULL | GN-GSU | 1 | 48.0 | 48.0 | |
18 | 得力 5538 报告夹 | 得力/deli | 5538 | 50 | 1.0 | 50.0 | |
19 | 好媳妇 AGW-4475 扫把 | 好媳妇 | AGW-4475 | 2 | 18.0 | 36.0 | |
20 | 三木 2014 装订用品票据夹+长尾夹 | 三木/Sunwood | 2014 | 1 | 10.0 | 10.0 | |
21 | 多功能刮雪铲子铲雪铲冰铲除霜铲扫雪刷车用工具汽车用品车用除霜铲 多功能除雪铲 | 佳百丽 | 雪刷 | 5 | 28.0 | 140.0 | |
22 | 得力2001美工刀办公刀具(混)(把) | 得力/deli | 2001 | 3 | 4.0 | 12.0 | |
23 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: