合肥****公司
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看4067
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年3月12日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 5759 卡套/证件套 | 50 | 220.0 | 得力/deli\5759 | 验收通过 | |
2 | 得力 9330 钥匙铭牌 | 3 | 105.0 | 得力/deli\9330 | 验收通过 | |
3 | 联想 DVD+RW 可擦写光盘 10片装/桶 | 5 | 15.0 | 联想/lenovo\DVD+RW | 验收通过 | |
4 | 金士顿 DTKN/64GB U盘 | 2 | 180.0 | 金士顿/Kingston\DTKN/64GB | 验收通过 | |
5 | 170L 塑料收纳箱 (带滚轮) | 30 | 2100.0 | 无品牌\170L | 验收通过 | |
6 | 金士顿 DTKN/64GB U盘 | 2 | 110.0 | 金士顿/Kingston\DTKN/64GB | 验收通过 | |
7 | 得力 30333 胶带/胶纸/胶条 | 80 | 560.0 | 得力/deli\30333 | 验收通过 | |
8 | 得力 6058 得力/deli 6058 剪刀 | 6 | 48.0 | 得力/deli\6058 | 验收通过 | |
9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |