武陵****营部
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看4659
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年3月3日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 嘉润 刷子/长把刷子 | 12 | 216.0 | 嘉润/JIARUN\地刷 | 验收通过 | |
2 | 冰禹 耙子/塑耙耙 | 2 | 36.0 | 冰禹\塑料耙子 | 验收通过 | |
3 | 心相印 BT2610 卷筒纸 | 14 | 420.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\BT2610 | 验收通过 | |
4 | 奥芬堡 拖把配件/拖布 | 10 | 280.0 | 奥芬堡\其它 | 验收通过 | |
5 | 鑫兴 拖布/拖把 | 20 | 300.0 | 鑫兴\08-ym | 验收通过 | |
6 | 奥克斯 XAQS-XD-18W 吸顶灯 | 2 | 80.0 | 奥克斯/AUX\XAQS-XD-18W | 验收通过 | |
7 | 公元 电线配件扎带 | 10 | 150.0 | 公元/ERA\01 | 验收通过 | |
8 | 得力 奖品中性笔 | 10 | 250.0 | 得力\1 | 验收通过 | |
9 | 鑫亿利 家居消毒液 家居84消毒液 | 150 | 300.0 | 鑫亿利\84 | 验收通过 | |
10 | 湘岳 铁扫把 | 50 | 750.0 | 湘岳\铁扫把 | 验收通过 | |
11 | 鑫峰 垃圾袋 | 200 | 1400.0 | 鑫峰\48Cm | 验收通过 | |
12 | 顺美 马桶刷/厕所刷 | 20 | 100.0 | 顺美\1212 | 验收通过 | |
13 | 南孚 南孚电池/7号电池 | 50 | 250.0 | 南孚/NANFU\5号、7号 | 验收通过 | |
14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |