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一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 520****点击查看****点击查看384****点击查看****点击查看2025000601
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 公牛 MQ-C030A-AS灯泡 宿舍用具 | 公牛/BULLMQ-C030A-AS, | 件 | 2.00 | 47 | 94 |
2 | 得力 Z7503 木尚复印纸A4-70g-8包装 | 得力/deliZ7503, | 箱 | 23.00 | 180 | 4140 |
3 | 晨光(M G)文具250ml加厚型纸杯 9盎司一次性水杯 商务办公茶水杯子 【100只装ARC92515】 | 晨光/M GARC92515, | 包 | 30.00 | 28.42 | 852.6 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 贺青
联系电话: 181****点击查看0818
传真:
地址: 市府路17号
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
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