汨罗****公司
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看8341
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年8月4日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 美家日记 抹布 抹布 抹布 | 10 | 60.0 | 美家日记\抹布 | 验收通过 | |
2 | 晨光 ABS92775I2 订书机 | 1 | 22.0 | 晨光/M G\ABS92775I2 | 验收通过 | |
3 | 得力 19214 纸杯 竹纤维纸杯 鸿创(件) | 35 | 385.0 | 得力/deli\19214 | 验收通过 | |
4 | 雷士 18瓦白光球泡 LED灯泡 | 1 | 20.0 | 雷士/NVC\18瓦白光球泡 | 验收通过 | |
5 | 晨光 垃圾袋 | 40 | 180.0 | 晨光/M G\36# | 验收通过 | |
6 | 垃圾袋 | 10 | 200.0 | 晨光/M G\100*120 | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |