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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看5148
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2024年11月26日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 77790 剪刀 | 10 | 80.0 | 得力/deli\77790 | 验收通过 | |
2 | 留样贴 | 10 | 350.0 | \ | 验收通过 | |
3 | 加厚订书针 | 20 | 160.0 | \ | 验收通过 | |
4 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 | 10 | 50.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
5 | 得力 3479 凭证封面(大)(棕黄)(25份/包) | 4 | 100.0 | 得力/deli\3479 | 验收通过 | |
6 | 得力 A4账本盒 | 10 | 80.0 | \ | 验收通过 | |
7 | 椅子 | 50 | 2250.0 | \ | 验收通过 | |
8 | 流动** | 10 | 200.0 | \ | 验收通过 | |
9 | 得力订书机130mm×80mm | 10 | 150.0 | \ | 验收通过 | |
10 | 得力 5623ES 档案盒 | 20 | 300.0 | 得力/deli\5623ES | 验收通过 | |
11 | 文件架 | 10 | 350.0 | \ | 验收通过 | |
12 | 得力 5952 档案袋 | 3 | 60.0 | 得力/deli\5952 | 验收通过 | |
13 | 安全出口指示牌 | 20 | 240.0 | \ | 验收通过 | |
14 | 透明胶 | 5 | 90.0 | \ | 验收通过 | |
15 | 晨光 APMV2001 记号笔/粗笔 | 10 | 20.0 | 晨光/M G\APMV2001 | 验收通过 | |
16 | 星空 红袖章 | 100 | 150.0 | \ | 验收通过 | |
17 | 公牛 大插座 | 5 | 300.0 | \ | 验收通过 | |
18 | 消防应急灯 | 10 | 680.0 | \ | 验收通过 | |
19 | 交通锥 | 10 | 280.0 | \ | 验收通过 | |
20 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 | 30 | 36.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |