一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 520****点击查看****点击查看924****点击查看****点击查看2024005416
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 兰诗 617-Y 塑料扫把 | 兰诗617-Y, | 把 | 60.00 | 5 | 300 |
2 | **照明 LED球泡 节能灯 | **照明/FSL球泡, | 个 | 30.00 | 22.5 | 675 |
3 | 柯瑞柯林 CCO25 草酸 2.5L/桶 | 柯瑞柯林草酸清洁剂, | 桶 | 68.00 | 25 | 1700 |
4 | 木杆拖把 | 无品牌木杆, | 把 | 30.00 | 10 | 300 |
5 | 得力 30404 棉纸双面胶带 | 得力/deli30404, | 筒 | 2.00 | 15 | 30 |
6 | 得力 2192 U盘64G | 得力/deli2192, | 个 | 3.00 | 79 | 237 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 龙**
联系电话: 139****点击查看8605
传真:
地址: **市**路85号
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
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