亳州****公司
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年6月24日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 席卡 | 5 | 75.0 | 得力/deli\50808 | 验收通过 | |
2 | 访客 收纳箱/盒/袋整理箱 | 2 | 170.0 | 访客\150L | 验收通过 | |
3 | 茶花 213001 扫把 | 1 | 29.0 | 茶花\213001 | 验收通过 | |
4 | 南孚 电池/电力配件 | 20 | 200.0 | 南孚/NANFU\9V | 验收通过 | |
5 | 得力 789 电话机(有绳/无绳/网络) | 1 | 120.0 | 得力/deli\789 | 验收通过 | |
6 | 得力 3717 无线鼠标 | 3 | 174.0 | 得力/deli\3717 | 验收通过 | |
7 | 南孚 7号2粒(2代) 普通干电池 | 5 | 25.0 | 南孚/NANFU\7号2粒(2代) | 验收通过 | |
8 | 南孚 5号 普通干电池 | 5 | 25.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
9 | 抹布 | 12 | 36.0 | 无品牌\30*70 | 验收通过 | |
10 | 枪手 1器+2液 蚊香/蚊香液 | 5 | 160.0 | 枪手/GUNNER\1器+2液 | 验收通过 | |
11 | 得力 6600ES 中性笔 | 20 | 240.0 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
12 | 得力 5623 档案盒(只) | 40 | 320.0 | 得力/deli\5623 | 验收通过 | |
13 | 得力 7303 胶水 | 6 | 144.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |