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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看4971
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2024年12月16日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 羽毛球 | 3 | 240.0 | \ | 验收通过 | |
2 | 羽毛球 | 20 | 80.0 | \ | 验收通过 | |
3 | 钳子 | 2 | 40.0 | \ | 验收通过 | |
4 | 乒乓球拍 | 3 | 90.0 | \ | 验收通过 | |
5 | 修正液/修正带/修正贴 得力7249修正带(白色) | 4 | 20.0 | 得力/deli\7249 | 验收通过 | |
6 | 钢丝球 | 10 | 40.0 | \ | 验收通过 | |
7 | 黑板 | 1 | 30.0 | \ | 验收通过 | |
8 | 乒乓球 | 10 | 30.0 | \ | 验收通过 | |
9 | 一次性胶杯子 | 5 | 600.0 | \ | 验收通过 | |
10 | 蚊香 | 2 | 600.0 | \ | 验收通过 | |
11 | 花洒套装 | 4 | 140.0 | \ | 验收通过 | |
12 | 刷子 | 5 | 40.0 | \ | 验收通过 | |
13 | 胶带 | 6 | 90.0 | \ | 验收通过 | |
14 | 节能灯 | 15 | 300.0 | \ | 验收通过 | |
15 | 电蚊液 | 3 | 45.0 | \ | 验收通过 | |
16 | 胶桶 | 10 | 250.0 | \ | 验收通过 | |
17 | 水笔 | 2 | 30.0 | \ | 验收通过 | |
18 | 篮球 | 2 | 130.0 | \ | 验收通过 | |
19 | 电蚊器 | 2 | 40.0 | \ | 验收通过 | |
20 | 方便速食饭盒 | 5 | 170.0 | \ | 验收通过 | |
21 | 喷壶 | 5 | 95.0 | \ | 验收通过 | |
22 | 一次性杯子 | 2 | 296.0 | \ | 验收通过 | |
23 | 电插板 | 2 | 168.0 | \ | 验收通过 | |
24 | 粉笔 | 2 | 9.9 | \ | 验收通过 | |
25 | 胶棉拖把 | 10 | 350.0 | \ | 验收通过 | |
26 | 烤火炉 | 2 | 240.0 | \ | 验收通过 | |
27 | 套装扫把 | 7 | 210.0 | \ | 验收通过 | |
28 | 复写纸 | 2 | 18.0 | \ | 验收通过 | |
29 | 多功能窗擦王 | 5 | 75.0 | \ | 验收通过 | |
30 | 南孚电池 | 17 | 85.0 | \ | 验收通过 | |
31 | 鸡毛掸子 | 2 | 40.0 | \ | 验收通过 | |
32 | 得力 得力64300文件袋(透明蓝) (单位:个) | 20 | 60.0 | 得力/deli\64300 | 验收通过 | |
33 | 杀虫剂 | 10 | 250.0 | \ | 验收通过 | |
34 | 洗衣粉 | 4 | 960.0 | \ | 验收通过 | |
35 | 蚊香盘 | 10 | 20.0 | \ | 验收通过 | |
36 | 信纸 | 4 | 20.0 | \ | 验收通过 | |
37 | 洁厕净 | 12 | 120.0 | \ | 验收通过 | |
38 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |