芜湖****公司
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看5538
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2024年12月21日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 6021 剪刀 | 50 | 215.0 | 得力/deli\6021 | 验收通过 | |
2 | 得力 PP402-10 档案袋 | 10 | 100.0 | 得力/deli\PP402-10 | 验收通过 | |
3 | 得力 Z7545 打印/复印纸 | 10 | 1600.0 | 得力/deli\Z7545 | 验收通过 | |
4 | 蓝月亮 500g*1 洗手液 | 24 | 288.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g*1 | 验收通过 | |
5 | 得力 沪教教师工具、磁吸三角套尺圆规、教学仪器 | 15 | 975.0 | 得力/deli\沪教 | 验收通过 | |
6 | 得力 遮挡箱/钥匙盒 | 1 | 278.0 | 得力/deli\9326 | 验收通过 | |
7 | 得力佳 不锈钢钥匙盘、钥匙环、遮挡箱/钥匙盒 | 10 | 85.0 | 得力佳\18 | 验收通过 | |
8 | 得力 彩色钥匙牌、遮挡箱/钥匙盒 | 10 | 150.0 | 得力/deli\9330 | 验收通过 | |
9 | 得力 5623A 档案盒 | 100 | 850.0 | 得力/deli\5623A | 验收通过 | |
10 | 得力 5623 档案盒 | 100 | 850.0 | 得力\5623 | 验收通过 | |
11 | 得力 7375 打印/复印纸 | 5 | 800.0 | 得力/deli\7375 | 验收通过 | |
12 | 广告灯笼节日特大灯笼 200#绸布欢度佳节一个50-200cm舞台灯具 | 4 | 1040.0 | 无品牌\200# | 验收通过 | |
13 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 5 | 23.0 | 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 | 验收通过 | |
14 | 南孚 5号2粒(2代) 普通干电池 | 15 | 69.0 | 南孚/NANFU\5号2粒(2代) | 验收通过 | |
15 | 爱特福 家居消毒液 | 1 | 109.5 | 爱特福\468ml | 验收通过 | |
16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |